崗位職責:
1.按照審計工作計劃和要求,參與制定相關業務的具體審計工作方案并執行;
2.負責集團市場銷售、工程項目、采購等管理運營情況的監督稽查;
3.負責集團各單位財務收支及管理情況的審計;
4.負責集團內部控制制度的建立、健全和執行情況的審計,對內控制度的完整和有效性進行檢查和評價;
5.負責集團各單位管理干部的離任審計;
6.負責集團各單位干部、員工瀆職、侵占公司財產、貪污腐敗等違規、違紀、違法行為的舉報調查,對來信、來訪、投訴情況進行研判調查;
7.負責起草相關業務的審計報告,針對存在的問題提出建議和處理意見;
8.負責審計資料的收集、整理、立卷,并及時歸檔。
任職要求:
1.IT、財務、審計專業或有相關工作經驗者優先
2.熟悉辦公系統操作
3.具有一定的溝通協調能力、良好的文字基礎能力
職位福利:五險一金、節日福利、餐補、員工食堂、出差補貼、多次晉升機會