崗位職責:
1、及時收集、整理并深入分析對公司業務產生影響的政策法規信息,為公司管理層提供決策支持和風險預警;
2、協助制定公司內部合規政策與流程,確保公司運營活動與業務合規開展,協助進行區域的合規培訓,落實合規制度;
3、負責處理合同、文件等相關事項的起草、審核等工作;
4、對公司各類業務合同、協議、規章制度等進行全面合規審查,識別潛在的風險和合規漏洞,并提出修改建議和防范措施,確保文件的合法性、完整性和有效性;
5、參與公司各類項目、新業務拓展等重要決策的風險評估工作,從合規角度分析可能面臨的風險和挑戰,提供專業的風險應對策略和建議;
6參與違規問題的調查與處理,包括對違規行為的識別、報告和整改。
任職資格:
1、本科及以上學歷,審計、會計、財務管理等相關專業。
2、2年以上內部審計或相關工作經驗,快消行業經驗優先。
3、熟悉內部審計準則、會計準則和內部控制規范。
4、具備良好的數據分析能力、溝通能力和文字表達能力。
5、具備良好的職業道德和團隊合作精神。