崗位內容:
?1。制定和執行審計計劃?:要協助上級制定及優化審計、內控相關制度流程,嚴格執行公司相關制度及規定,并按照計劃執行相應的內部審計工作,撰寫審計報告?。
2.編制年度審計計劃及審計項目工作方案,并組織實施財務及經營活動審計、債權債務審計、資產管理及安全審計、內控審計等定期審計?。
?3.按計劃執行各項審計工作,包括供應鏈及銷售審計、資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計,并撰寫審計報告?。
4.組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動,及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見?。
4.?內部控制和風險管理?:協助建立和完善公司內控制度和流程,完善公司風險管理體系。制定財務等流程審計標準及作業流程,建立風險預警系統等?。
5對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行?。
任職資格:
1.財會或審計相關專業本科及以上學歷?。
?2.具備3年以上內控審計高管工作經驗,或有大型會計師事務所審計經驗者優先?。
3.制造業審計部門經理以上工作經驗。