崗位職責
1. 負責建立和完善集團的審計監察體系,制定審計監察規章制度和工作流程。
2. 組織實施內部審計項目,對集團的財務報告、內部控制、運營效率等進行獨立評估。
3. 監督集團各項業務活動的合規性,及時發現并報告潛在的風險問題。
4. 跟蹤審計建議的執行情況,確保審計發現的問題得到有效整改。
5. 協助外部審計機構完成年度審計工作,提供必要的審計資料和支持。
6. 對集團各子公司的審計工作進行指導和監督。
7. 負責審計團隊的建設、管理和培訓工作,提升團隊的專業能力。
職位要求
教育背景:
本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業。
持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等資格證書者優先。
經驗背景:
具有至少8年以上大型企業或集團審計監察工作經驗。
熟悉國家審計法律法規、企業內部控制規范和風險管理。
具備豐富的內部審計、風險管理、合規審查的實際操作經驗。
有良好的問題分析能力和解決復雜問題的能力。
具備團隊管理經驗,能夠帶領團隊完成審計項目。
必備技能:
具備優秀的審計專業知識和技能,能夠獨立開展審計工作。
具有較強的風險識別和評估能力,能夠提出有效的風險控制建議。
具備良好的溝通能力和表達能力,能夠與不同層級的人員進行有效溝通。
具備較強的分析和報告撰寫能力,能夠清晰準確地呈現審計結果。
具備良好的職業道德和職業操守,嚴守保密原則,對企業忠誠。
具備良好的學習能力,能夠不斷更新審計知識和技能。