1、負責建立、完善、優化公司內部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內控評估,對公司層面和業務層面的內控缺陷進行匯總和評價,形成內控報告,推動督促各部門對內控缺陷進項整改;
3、全面監督檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性,組織開展內控日常監控,定期評價和排查,有效降低公司運營成本,防范運營風險;
4、協助董事會識別和分析企業風險并及時報告,負責制定相關的成本控制,風險規避措施;
5、在公司層面、相關部門、崗位開展內控工作培訓及宣導;
技能要求:
1、財務、審計、會計、金融、企業管理等相關專業本科以上學歷;
2、具有5年以上企業內部控制管理相關工作經驗;
3、熟悉內部控制、成本控制及風險管理相關工作;
4、較強的溝通能力、團隊合作能力和解決問題的能力;
5、嚴謹的洞察力、邏輯分析能力、良好的分析報告撰寫能力;