職位描述
工作職責
1.根據年度審計計劃,對集團各公司、部門開展經營業務及財務管理審計工作。編制審計方案,執行審計程序,起草審計報告并對審計發現提出可行性建議,跟蹤整改情況;
2.對高層交辦的事項進行專項審計工作,制定審計方案、實施審計工作并形成專項報告;
3.監督公司采購事項的開標及議標過程,對集團對外簽訂的各類經濟合同的執行情況進行審計;
4.參與物資、設備類采購供應商及物流供應商的考察和審核工作;
5.評估集團公司業務系統存在的風險點,推進開展各業務系統CSA內控自評工作;
6.根據部門工作需要,推進審計平臺及RPA工具開發應用等相關工作;
7.根據董事會的要求對集團財報進行審核;
8.及時完成上級領導交辦的其他工作任務。
任職資格
1.本科及以上學歷,財會、審計、管理類相關專業;有大型制造企業內審或事務所審計工作經驗3年以上;
2.CPA、CIA、中/高級會計或審計師、數據分析師等證書者優先;有應用RPA工具、CSA內控自評者優先;
3.積極配合工作安排,能獨立帶隊完成審計項目,具有較強溝通、統籌和表達能力;較強數據分析、風險識別能力;
4.具有良好的文字功底和報告撰寫能力,熟練使用Excle、PPT等辦公軟件和SAP系統;
5.熟悉財稅審計相關法規、審計程序和流程;
6.能承受一定工作壓力;適應工廠、蔗區出差。