1、審計實施與執行:
協助審計主管開展財務審計、工程審計、內部控制審計及專項審計,參與審計計劃、方案擬定、現場審計實施等工作。獨立完成審計底稿編制,整理審計證據并分類歸檔,確保資料的完整性和安全性。記錄審計中發現的問題,形成問題清單(含問題描述、金額、責任人等),定期匯報進展并提出整改建議。
2、?報告編寫與溝通:
協助起草審計報告初稿,詳細描述問題性質、原因及影響,提出整改意見和管理建議。與被審計單位溝通審計結果,協調整改落實,跟蹤驗收整改效果。
?3、內控與風險管理:
參與內部控制測試,識別制度缺陷和流程風險,協助優化內控體系。開展合規風險管理,包括事前風險審核、事中控制及事后檢查,編制風險評估報告。
4、?專項審計與支持:
執行經濟責任審計、離任審計、績效審計等專項項目,提供決策依據。
配合外部審計機構完成審計工作,協調內外部檢查資料的提供與溝通。
?5、其他職責:
參與審計制度修訂及年度計劃編制,推動審計流程標準化。
完成管理層交辦的其他工作,如法律風險提示、業務流程優化建議等。
6、有會計師事務所經驗及內審工作經驗者優先錄用。
職位福利:每月勞保、餐補、五險一金 、節日福利、年終福利等