崗位職責:
1. 協助部門負責人跟據集團年度計劃統籌管理,實施戰略落地,制定審計計劃,對集團職能部門、各分子公司、投資公司、工程項目等財務收支、經營情況及內部控制進行內審
2. 負責制訂具體審計工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,推進各分子公司內部控制、財務審核、各項經濟活動審計,對集團總部、各分子公司、投資公司及工程項目的合規性、流程實施實行專項內部審計,形成審計報告并推動其進行全面整改
3. 負責組織編制風險預警機制,開展業務線的風險評估,識別各業務條線風險,結合相關部門痛點,組織跨部門協同改進,輔導制定管控措施及流程管理,督促部門落地執行,包括但不限于業務風險的識別、風險評估、建立風險控制程序,推動內控問題的解決,確保公司合法合規經營,規避運營過程中的風險,推動管理提升
4. 出具經營管理審計報告,通過專業的調查技巧和合法有效的調查方法分析相關證據,識別風險和漏洞,對違反公司規定的行為提出相應整改建議
5. 完成部門負責人交辦的其他工作
崗位要求:
1. 本科及以上學歷,30~38歲,財務、經濟類相關專業,精通風險管理、內部審計、內部控制、流程管理等方面專業知識,理解管理原則,具有連鎖企業相關經驗5年及以上團隊管理經驗者優先錄用
2. 具有獨立推進項目的經驗,寫作能力強,能獨立編寫審計報告,熟練運用ERP、金蝶等財務相關軟件,能熟練操作Excel、PPT等工具進行分析;
3. 具有很好的跨部門溝通協調能力、邏輯思維能力、較強的執行力和抗壓能力;
4. 能適應較高頻次出差
5. 持CIA、CPA、CISA相關資格證的優先錄用
6. 工作時間:早9晚6,周末雙休