崗位職責:
一、財務審計執行
1、負責公司財務收支、財務報表、會計憑證、預算執行等審計工作,確保財務數據的真實性、合規性;
2、對資金管理、成本控制、資產安全等關鍵環節進行專項審計,識別潛在風險并提出改進建議。
二、內部控制與合規檢查
1、評估公司內部控制制度的有效性,發現流程漏洞并提出優化方案;
2、監督公司財務活動是否符合國家法規、會計準則及內部規章制度。
三、 審計報告與整改跟進
1、編制審計報告,清晰反映審計發現、風險點及整改建議;
2、跟蹤審計結果的整改落實情況,確保問題閉環管理。
四、風險管理與預防
1、識別公司經營中的財務、稅務及舞弊風險,建立風險預警機制;
2、協助完善風險防控體系,推動風險管理常態化。
任職要求:
1、本科及以上學歷,財務、會計、審計等相關專業;
2、具有財務審計相關經驗,有會計師事務所或大型公司審計經驗者優先;
3、熟悉企業會計準則、稅法、審計準則及相關法律法規。