1、負責擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、參與并實施財務、管理、效益及涉及公司經濟業務的專項審計和離職審計;
3、參與并實施員工違規違紀相關問題的調查工作;
3、負責擬定審計方案,根據審計底稿的反饋意見,匯總審計報告和管理建議書等審計文書;
4、針對審計發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計問題的整改落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
7、負責部門檔案管理等行政事務。
任職資格:
1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,有注冊會計師或審計師資格者優先 ;
2、具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;
3、有3年及以上大型制造業、煤礦相關行業內審管理的工作經驗者優先;
4、熟悉公司財務、供應和銷售管理流程,熟悉財稅政策;
5、較強的組織、溝通、協調的能力,較好的數據統計能力和寫作能力;
6、良好的職業道德和團隊協作精神。