【崗位職責】
1.【內審內控體系管理】:負責公司內審內控體系的梳理和迭代,統籌組織內部審計、內部控制制度的梳理與優化;
2.【制度與流程建設】:梳理并更新符合我司管理需求的制度與流程;
3.【監察管理】:負責內審內控制度實施監督,識別關鍵控制點,將制度措施嵌入業務流程;
4.【風險管理】:通過數據分析、風險預警、評估和報告等措施,對企業運營風險進行全面防范和控制,并督促改進;
5.【信息管理】:負責待披露信息的審核把關,依據法規和內部政策進行審查,確保信息的合規性、及時性、真實性、準確性、完整性;
6.【團隊工作管理】:全面負責公司內審內控工作等日常事務管理,協調部門內部崗位職責分工,保證部門工作落實到位。
1.本科及以上學歷,財務管理或企業管理背景優先;
2.5以上年制造業上市公司監察審計經驗;
3.熟知企業內審內控準則要求,熟知國家相關政府對內部審計工作的制度規定;
4.具備較強的溝通協調能力、數據分析能力、風險識別能力、突發事件處理能力與工作責任感。