工作地點:上海臨港(有班車)
崗位職責:
1、參與內部審計工作,開展日常監控、定期評價和排查,及時發現潛在風險;
2、編制審計工作底稿,協助起草內部審計報告;
3、根據公司需求完成專項調查,迅速回應需求并完成項目;
4、對審計整改情況追蹤,對重要審計項目進行后續審計,檢查審計決定的執行情況,并進行報告;
5、參與完善、優化公司內部控制制度和相關運作流程,檢查公司內控管理體系的健全性、合理性、有效性;
6、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、統招本科及以上學歷,審計、財務等相關專業優先;
2、具有企業內控、審計或財務相關工作經驗(具有四大會計師事務所經驗優先),能獨立完成相關內部審計工作;
3、掌握審計、內部控制、財務和公司治理等相關專業知識;
4、具有良好的溝通表達能力,敏銳的觀察能力,較好的組織協調能力;
5、具有基礎的英語水平,熟悉國際準則優先;
6、具有注冊會計師,或中級審計師,或國際注冊內部審計師 CIA 等專業認證資格優先;
7、較強的職業素養,品行端正,有較強的保密意識;
8、有良好的團隊合作能力,具有高度的責任心,工作積極主動。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假