崗位職責:
1.協助完善內部審計相關制度,并推進公司整體內控制度建設;
2.完成公司各項內部審計工作,進行離任審計、項目審計、財務審計、各類管理審計及專項審計等;
3.對公司及境內外子公司的內部控制設計及執行有效性進行評價,進行上市公司年度內控評價測試工作;
4.對接外部審計機構對公司進行內部控制審計,協調及溝通審計事項;
5.根據內控評價和審計中發現的問題出具管理建議書,督促各公司及部門進行缺陷整改并對整改結果進行驗收;
6.對公司定期財務報告進行審核,并與外部審計機構就重大審計事項進行溝通;
7.協助部門總經理制定公司年度審計計劃,組織召開審計委員會會議及準備會議材料。
任職要求:
1.審計或財務會計類專業;
2.兩年或以上審計/內控/財務類工作經驗;
3.英語流利,有境外留學經歷優先;持有CPA、ACCA、CIA等職業資格證書優先。
4.具備較強的溝通協調能力,學習能力和項目管理能力。
薪酬面議。
職位福利:五險一金、績效獎金、帶薪年假、補充醫療保險、周末雙休、出差補貼、轉崗/輪崗機會、團隊氣氛活潑