崗位職責:
1,根據團隊要求,嚴格按照既定內控審計工作流程及工作制度開展工作。
2,過程管控:參與合同履約,費用合規等區域內部重大事項的過程監督,做好過程合規管控,博那個業務前端識別并管控風險
3,日常對區域內各項業務流程合理性,規章制度設計,執行有效性進行自查自糾,發掘并提報日常業務中內控風險點,及時預警和糾偏,建立區域的風險管理地圖。
4,根據區域特點,制定區域層面的年度,月度審計計劃,并組織實施。
5,編寫內部審計報告,形成審計結論及改善建議,并將結果提報團隊。
6,跟蹤各項審計問題的整改措施及執行落地,形成閉環。
7,做好審計工作記錄,編制審計底稿,完成審計證據等原始材料的整理,歸檔等
8,做好投訴舉報途徑的日常查看管理工作,檢查并上報潛在的舞弊線索,并執行調查。
9,區域內部的正向引導,培訓,警示教育等相關廉潔文化輸出與建設。
任職要求:
1、40歲以內,本科學歷,(會計,電算化,財務相關專業)。
2、5年以上會計崗位工作經驗,3年以上財務審核工作經驗。
3、熟悉制造類企業財務內審相關工作流程及要求。
4、認真負責,良好的職業道德及敬業精神。
薪資待遇:
1、月薪7000-10000,具體標準面議。
2、繳納五險一金。提供免費食宿。
3、年終獎及節日福利。