崗位職責:
1、根據公司審計計劃擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2、組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,出具內部審計報告,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
3、組織企業內控體系的設計與建議,及時發現企業經營互動中存在的潛在問題和風險,提出改進建議;
4、組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
5、完成上級領導交辦的其他工作任務。
任職資格:
1、審計、財會或相關專業本科學歷,38歲以下;
2、4年以上內部或外部審計工作經驗,具有中級審計師或中級會計師職稱;
3、工作嚴謹,思路清晰,具有一定的分析、判斷和表達能力,有較強的溝通協調能力,敢于堅持原則;
4、有上市公司內審從業經驗者優先。
職位福利:績效獎金、節日福利、五險一金、帶薪年假、包吃包住