主要職責:
1.協助部門經理建立健全集團內部控制體系,并貫徹落實;
2.協助部門經理建立健全風險管理機制,有效識別關鍵風險點,完善集團風險控制清單;
3.制定、修改與完善集團內部控制制度及操作手冊;
4.對集團內控體系運行情況進行評價,并根據評價結果,督促其改進并完善。
5.審核集團各項業務內部控制的標準操作流程,并督促其落實運用;
6.對集團重要經營活動的風險提出預警及應對建議;
7.指導集團有關職能部門、條線人員以及所控制子企業開展全面風險管理及其內部控制工作;
8.對集團員工和條線人員進行全面風險管理及其內部控制教育培訓工作;
任職要求:
1.本科及以上學歷,審計、會計、經濟以及相關管理專業;
2.從事相關專業工作三年以上經驗;
3.具有一定的管理能力、寫作能力、邏輯分析能力以及溝通協調能力;能運用經濟、法律基礎理論和專業知識,解決內控審計領域中疑難問題;
4.具有良好的政治素質和職業素養,有較強的責任感和團隊協作精神,廉潔自律,正直嚴謹,熱愛內控工作;抗壓能力強,沉穩。
5.持職業資格證書:注冊會計師、國際注冊內部審計師、審計師等優先。
職位福利:節日福利、周末雙休、五險一金、績效獎金、帶薪年假、社團活動、培訓發展、晉升機制