職位描述
工作職責要求:
1、制定審計策略與計劃:根據公司戰略目標和監管動態發展,制定年度審計策略和稽核規劃,確保審計工作覆蓋關鍵業務領域和風險點。
2、撰寫稽核規劃報告:負責部門各種報告撰寫,包括但不限于季度/月度稽核規劃報告,年度稽核規劃報告等,需邏輯清晰、內容詳實、數據準確,能夠為管理層提供有效的決策支持。
3、會議組織與協調:組織和籌備審計相關會議,包括審委會會議、部門協調會等,確保會議高效進行;起草會議紀要,跟蹤會議決議的落實情況,確保審計工作有序推進。
4、制度與流程制定:參與公司內部審計制度、流程和標準的制定與優化,確保其符合法律法規和公司管理要求;指導和監督相關部門執行審計制度,推動內部審計體系的完善。
5、撰寫三會報告:撰寫審委會、監事會、董事會報告,內容包括審計發現、問題分析、整改建議等;為公司管理層提供決策支持,協助解決審計過程中發現的重大問題。
6、完成上級交辦的其他相關工作。
任職資格:
1、教育背景:本科及以上學歷優先,審計、財務、法律、管理等相關專業優先;持有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)等證書者優先。
2、工作經驗:1-3年及以上審計相關工作經驗,有四大審計師事務所或大型企業內部審計經驗者優先;熟悉企業內部審計流程和相關法律法規,具備扎實的審計專業知識。
3、專業技能:熟悉審計策略制定、稽核規劃編制及審計報告撰寫,具備較強的邏輯分析能力和文字表達能力;具備良好的溝通協調能力,能夠獨立組織和推動跨部門項目;熟練使用Office辦公軟件,具備數據分析能力者優先。
4、綜合素質:具備較強的戰略思維和計劃執行能力,能夠從全局角度思考問題;工作細致認真,責任心強,具備良好的職業道德和保密意識。